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专票怎么冲红?

录入:岳阳仁和会计培训学校  时间:2019/11/19
摘要: 专票冲红可以说是会计工作中比较常见的工作了,但是很多人尤其是新人还是不知道如何做,今天岳阳仁和会计培训学校就来分享专票冲红的步骤.一起来学习下吧!

专票冲红的相关步骤

一、红字申请

1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章)

1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.

1.2开具红字专票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证

2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)

3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)

4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)

5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)

注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】.

复印件并加盖"此复印件由我司提供,与原件相符"章.

二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择"直接开具"→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了.

三、负数发票的记账联用于公司做帐的,其余两联与原来开具的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.

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